学校各部门:
根据学校的批示、计财处的委托函,以及《中央音乐学院所属企业国有资产管理办法》(院发﹝2022﹞23号)等文件的有关规定,审计处将于2025年2月11日-3月20日开展我校所属企业2024年度财务报表审计,现将审计相关事项公告如下:
一、审计依据:
《中央音乐学院所属企业国有资产管理办法》(院发﹝2022﹞23号)“第二十四条 学校审计处对企业的经营管理情况实施监督并对年度经营状况、资产公司主要负责人的履职情况进行审计”的规定。
二、审计对象:
序号 | 公司名称 |
1 | 中音(北京)资产经营管理有限公司(总公司) |
2 | 中央音乐学院出版社有限责任公司 |
3 | 北京环球音像出版社有限公司 |
4 | 北京央音教育科技有限公司 |
5 | 北京央音演艺有限公司 |
三、审计组人员构成
根据被审计人员及所在部门的业务情况,结合审计处实际工作安排,审计工作组人员构成如下:
审计组组长:刘敏(审计处);
审计组副组长:何长伟(会计师事务所);
审计组成员:
审计处:李萌、李瑞;
会计师事务所:孙成龙、李运亮、刘莉萍、马景昊、张文燕
四、联系我们
审计处联系人:刘敏,联系方式:66423682
会计师事务所联系人:何长伟,联系方式:18631178317
审计组办公地点:办公楼626
审计公开意见箱邮箱:shenjiyjx@163.com
中央音乐学院审计处
2025年2月10日