审计处

Audit Department

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关于开展我校所属企业2024年度财务报表审计的公告

信息来源:中央音乐学院 发布日期:2025-03-14 17:44:28 更新日期:2025-03-14 17:55:29

学校各部门

根据学校的批示、计财处的委托函以及《中央音乐学院所属企业国有资产管理办法》(院发﹝202223号)等文件的有关规定,审计处2025211-3月20日开展我校所属企业2024年度财务报表审计现将审计相关事项公告如下

一、审计依据:

《中央音乐学院所属企业国有资产管理办法》(院发﹝202223号)“第二十四条 学校审计处对企业的经营管理情况实施监督并对年度经营状况、资产公司主要负责人的履职情况进行审计的规定。

二、审计对象

序号

公司名称

1

中音(北京)资产经营管理有限公司总公司)

2

中央音乐学院出版社有限责任公司

3

北京环球音像出版社有限公司

4

北京央音教育科技有限公司

5

北京央音演艺有限公司

三、审计人员构成

根据被审计人员及所在部门的业务情况,结合审计处实际工作安排,审计工作组人员构成如下:

审计组组长:刘敏(审计处);

审计组副组长:何长伟(会计师事务所);

审计组成员:

审计处:李萌、李瑞;

会计师事务所:孙成龙、李运亮、刘莉萍、马景昊、张文燕

、联系我们

审计处联系人:刘敏,联系方式:66423682

会计师事务所联系人:何长伟,联系方式:18631178317

审计组办公地点:办公楼626

审计公开意见箱邮箱:shenjiyjx@163.com


                                                                                                                                                                                                            中央音乐学院审计处

2025210


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